ETALEMENT DE PRODUITS

Vous avez rencontré un problème lors de l'enregistrement comptable, vous ne s'avez pas comment enregistrer une opération ou calculer un montant, alors n'hésitez pas à poster votre problème dans ce forum.

ETALEMENT DE PRODUITS

Messagede Beni33 » 02 Mar 2013, 10:29

Bonjour,

Pour un organisme de formation privé avec un exercice du 01/09/N au 31/08/N+1, je facture globalement une formation le 30/06/2013 à un financeur X pour 9000 €. Mon directeur voudrait pour savoir ou il va que ce produit soit étaler sur toute l'année scolaire.
Cette formation va du 01/09/2012 au 30/06/2013 (9 mois) et le directeur voudrait que nous commencions à intégrer les produits dès le 01/09/2012.

En sachant que je comptabilise 411xD 9000 à 706C 9000 en date du 30/06/2013, comment puis je étaler dès le 01/09/2012 mes produits.
Passage par les FAE j'imagine, mais pour les 706 je ne voudrais pas me retrouver avec 18000€ de produits alors qu'on en a fait que 9000.

En vous remerciant de vos réponses.

Cordialement.
Beni33
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Re: ETALEMENT DE PRODUITS

Messagede TATTINI » 04 Mar 2013, 11:54

Bonjour,
Vous avez à disposition dans le plan comptable, des sous comptes de la classe 4 se rapportant à la répartition périodique des charges et des produits (class 4, sous comptes 4887)
Il vous suffit d'enregistrer, tous les mois, l'écriture suivante : Débit 4887 au Crédit de 706 pour 1/10eme de la facture.
Par la banque n'oubliez pas de considérer que les versements correpondent à des acomptes, donc Débit 512 à Crédit 411 pour la somme perçue.
Lorsque vous établissez votre facture, vous enregistrez : Débit 411 par Crédit 4887 pour le montant HT.
Au 30.06 de l'exercice N, votre compte 4887 est à zéro, votre compte 512 a été débité des sommes payées, votre compte 411 représente le restant dû sur la formation, votre compte 706 est créditeur du montant HT de la formation.
Vous avez satisfait à la demande de votre dirigeant.
A votre dfisposition
Salutations
Michel Stanislas
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Re: ETALEMENT DE PRODUITS

Messagede Beni33 » 05 Mar 2013, 10:13

Bonjour et merci Michel,

J'avais pensé utiliser ce type de système, mais j'aurais utilisé le mauvais compte (418) qui est plus pour les travaux de fin d'année avec reprise sur le nouvel exercice. Ce ne sera pas le cas avec le 4887 qui sera soldé en fin d'exercice. En plus nous sommes exonérés de TVA.

Merci encore.
Beni33
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