Bonjour,
Quelqu'un pourrait me renseigner sur comment est traité, en matière de la TVA et sa déclaration, une livraison intracommunautaire si le client n'a pas communiqué son numéro IC. C'est-à dire, l'entreprise collecte la TVA sur cette livraison mais celle-ci
- est-elle enregistrée dans le compte 4452 ou 44571 ?
- dans la déclaration, le montant est inclus dans les livraisons IC (06) ou dans les ventes (01) ?
- si je ne me trompe pas, cette opération n'est pas à déclarer par DEB ?
Merci d'avance pour les réponses !!!